
供应商审核表.doc
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1、供应商审核表(经营管理)注:得分=标准分值 评价档;评价档分为:1 档=100%:认为优良,要继续保持; 2 档=80%,认为良好,但有改善空间;3 档=60%,认为一般,强烈要求改善;4 档=0%序号 项目 No 内容 审核要点 现状标准分评价档得分 备注1 是否有合理健全的研发组织 有专职的研发部门或者机构,且至少明确设计、工艺,标准化三大部分的职能,各岗位职责明确2 研发人员是否配置合理?是否具有相应的资质?3 是否具有基本的研发手段?有三维设计能力,且采用 pro-E,评价档为 1 档;有三维设计能力,但没有采用 pro-E,评价档次为 2 档;至少有 cad,评价档为 3 档4贵公司
2、所供产品在行业中是否具有领先地位?能否提供行业内排名数据(第三方机构统计)?5 是否有相关地区,行业荣誉证书 有企业信誉见证资料,有国家级地区,行业荣誉证书,评分档为 1 档6 主要已(拟)供货产品是否真有相应的专利证书?1.主要产品有发明专利,评价为 1 档2.主要产品有实用新型、外观设计专利,评价为 2 档3.无专利,评价不得高于 3 档7 主要已(拟)供货产品的历史供货情况如何?1. 给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货,评价为 1 档2. 有过供货历史记录,但现在未供货,须提供相关材料说明原因8 主要已(拟)供货产品在行业领域是否获得行业权威认可?1. 产品有行业权威
3、认证,包括产品技术等级,资质、可靠性等,评价等级为 1 级2. 若没有行业权威认证,评价不得高于 2 档,且评价为 2 档,需要届时说明原因9 研发设计所需合理的硬件设备资源是否齐全?1. 配备齐备,且设备先进,评价为 1 档2. 配备齐备,且设备简单但能满足设计需求,评价为 2 档3. 达不到产品研发设计的基本要求,评价为 4档4. 其他评价为 3 档1 研发资源与 能力10 产品试验设备是否配备齐全 试验设备齐备,满足型式试验,性能试验,功能试验等要求11 是否有配合客户同步开发新产品的记录? 有,记录详实,且新产品都是采用该种研发模式评分1 主要已(拟)供货产品是否具备产品标准资料?产品
4、是否符合标准?1. 符合,包括国家标准、行业标准、企业标准,评价为 1 档2. 不符合,评价为 4 档2 是否具有产品型式试验的相应标准文件?1. 有,内容详实合理,可操作性和可试验性强,评分档为 1 档2. 有,内容详实,可操作性和可实验性一般,评分档为 2 档3. 有,内容一般,评分档为 3 档3 常规检验标准是否齐全、合理? 检验标准完整详实,没有遗漏4 检验记录文件内容是否完整,合理? 型式试验,常规试验等有原始记录保存,且产品试验记录必须证明该产品为合格5 技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等(参数)要求?有完善的管理规定,且能提供相关原始文件和证明材料6研发设计过程中,
5、关键技术久攻不破时,是如何有效处理的?是否有相应的研发过程控制程序?方法简捷有效,易于操作,且容易受控,研发过程控制程序完善7 是否以三一公司或其他同行业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象?1. 有标杆研究对象,且能 详实的标杆研究资料,评价为 1 档2. 有标杆研究对象,且能提供标杆研究的基本资料,评价为 2 档3. 没有或者暂无标杆研究对象,评价为 3 档8 是否能提供产品图册和主要已(拟)供货产品的样品?1. 能,评价档为 1 档2. 不能,评价档为 4 档9 是否能提供产品图册和主要已(拟)供货产品的样品?1. 能提供产品图册和产品样品,评价档为 1 档2. 能提供产品图册或者产
6、品样品,评价档为 2 档3. 不能,评价档为 1 档研发程序与文件10 是否有程序文件可以保证所有客户认可的工程变更已实施?1. 有,且完全按程序要求执行(更改后会进行型式试验、会签)2. 有但不够完善,且完全按程序要求执行(订单下达前需要会签)3. 无相关程序,但实际作业流程能保障(如生产跟踪单注明)2评分综合得分:审查人: 审查日期:序号 项目 No 内容 审核要点 现状标准分评价档得分 备注1 有无制定质量方针,编制质量计划并具体的实 施? 有质量方针和目标,可操作的计划安排,定期进度跟 踪记录和反馈1 质量方针2 有无设定目标分解与结果评价? 有详细目标分解,对应的 结果评价和追溯,后
7、续工作计划评分1 是否已通过 iso9000 或者 is14969 体系认证? 汽车机械产品及零部件必须通过 iso9000 认证,其他通过任意一个即可2 质量保证部门分工是否明确?是否有书面文件?有专门部门。有专职质量人员,并在组织架构上体现,有明确岗位职责,质量人员基本简历(质量工作经历、证书)3 对新进厂人员,或者工位人员变动是否有质量 控制办法? 有质量办法,且按规定执行,并提供原始实施记录4 当发生质量问题时,有无相关处理流程? 有相应的管理流程,且能提供台帐记录,和至少 2 份案例处理记录5 有无工序间的质量管理办法? 有内部管理规定,且能提供质量记录67 质量上有存在疑问或者变更
8、时,有无迅速处理 机制或管理流程 主要责任人,联系方式明确,且有原始实施记录8 有没有根据不合格的统计数据,作出相应的改 善对策? 有管理指标和台帐记录,有制定防止再发生对策的具 体实例9 给客户供货时是否签订质量保证书? 抽查 3 家以上主要客户主供产品的质保书2 质量管理评分1 是否有各部门有效文件的清单? 有体系文件、管理文件、三级文件2有无书面的管理规则,每条规则对应的管理办法、管理责任人是否明确?是否有按规定执行?文件记录的保管方法是否妥当?1. 各种规则,标准2. 各种固定格式文件、基准书、指导书3. 有关质量的各种会议纪要4. 检验报告和相关数据3 文件管理评分1 是否对新产品定
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